舒城县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算
 

舒城县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算

 

20191

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.2019年主要工作任务

3.2019年预算编制指导思想和原则

4.部门机构设置和人员情况

5.部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分 2019年部门预算表

1.县人大办2019年财政拨款收支预算总表

2.县人大办2019年一般公共预算支出预算表

3.县人大办2019年一般公共预算基本支出预算表

4.县人大办2019年政府性基金预算支出预算表

5.县人大办2019年国有资本经营预算支出预算表

6.县人大办2019年收支预算总表

7.县人大办2019年收入预算总表

8.县人大办2019年支出预算总表

9.县人大办2019年政府采购支出预算表

10.县人大办2019年政府购买服务支出预算表

第三部分 2019年部门预算安排情况说明

1.2019部门财政拨款收支预算总体情况说明

2.2019部门收入预算总体情况说明

3.2019部门支出预算总体情况说明

4.2019部门项目支出预算安排情况说明

5.2019年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

6.2019部门财政拨款收支预算总体情况说明

7.2019部门一般公共预算安排情况说明

8.2019部门一般公共预算基本支出情况说明

9.2019部门政府性基金预算安排情况说明

10.2019部门社保基金预算安排情况说明

11.2019部门国有资本经营预算安排情况说明

12.2019年部门政府采购预算安排情况

13.2019年部门政府采购服务预算安排情况

14.2019年部门资产购置预算安排情况

15.2019年“三公”经费预算安排情况说明

16.2019年部门关运行经费安排情况

17.2019年部门国有资产占有使用情况说明

18.其他重要事项情况说明

第四部分 2019年部门预算重要名词解释

第一部分 舒城县人民代表大会常务委员会办公室基本概况

一、部门主要职责

(一)承担县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和其他重要会议的会务工作,负责常委会领导及各工作委员会组织的调研、视察和执法检查等工作。

(二)负责县人大常委会机关文电、文字材料、信息宣传、离退休干部、工作接待、网站维护、群众信访及机关行政后勤事务等工作。

(三)负责人大代表在闭会期间的活动组织工作,协助做好县人大换届选举的有关工作。

(四)完成常委会交办的其他工作和县委中心工作。

2019年度主要工作任务

1.县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和其他重要会议的会务工作,负责常委会领导及各工作委员会组织的调研、视察和执法检查等工作。

2.代表活动组织工作。

3.县人大常委会机关文电、文字材料、信息宣传、离退休干部、工作接待、网站维护、群众信访及机关行政后勤事务等工作。

2019年预算编制指导思想和原则

为进一步提高预算编制水平,推动部门预算项目实化细化,建立公开、透明、规范、完整的预算体制,根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》以及省、市、县有关规定,编制2019年财政预算。

一、指导思想和基本原则

指导思想:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立新发展理念,认真贯彻落实县委县政府决策部署,按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则,着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。围绕高质量发展,深入推进供给侧结构性改革,继续落实积极的财政政策,增强财政可持续性;持续调整优化支出结构,集中财力保障重点支出;积极落实人大预算审查和监督要求,强化预算约束刚性;全面实施绩效管理,推进支出标准体系建设,提升财政资金配置使用效益;深化预算管理改革,强化预算挂钩机制建设,推进预算信息公开,提高财政资金使用效率。

基本原则:1.坚持依法依规。严格按照法律法规编制预算,硬化预算约束,严格预算执行。2.坚持勤俭节约。牢固树立过紧日子思想,严控一般性支出,勤俭办一切事业。3.坚持统筹兼顾。编制综合预算,统筹政府预算资金安排,量力而行,提高财政支出的公共性和普惠性,确保对重点领域和项目的支持力度。4.坚持讲求绩效。将绩效理念融入预算管理全过程,以绩效为导向,优化财政资源配置,不断提高资金使用效益。

四、部门机构设置和人员情况

1、部门预算单位构成

县人大办2018年度部门预算为本级机关单位预算,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

 舒城县人民代表大会常务委员会办公室

行政单位

     2、部门机构设置和人员情况

舒城县人民代表大会常务委员会设置工作机构和办事机构。

常委会工作机构设7个工作委员会:内务司法工作委员会、财政经济工作委员会(预算工作委员会)、城乡建设环境与资源保护工作委员会、农业与农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会。

常委会办事机构设3个室:办公室、研究室、代表工作室。

    单位在职人数20人,离休人数2人,退休人数26人,遗属2人。

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

综合定额标准每人每年9000元,会议费60000元,公务接待费80000元,物业费每人每年300元。

第二部分 2019舒城县人民代表大会常务委员会办公室预算安排情况

                   

                                                                           部门公开表1

县人大办2019年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

 

 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

487.09

487.09 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

 (二)国防支出

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

 (三)公共安全支出

 

 

 

 

 

 

(四)教育支出

 

 

 

 

二、本年收入

 

(五)科学技术支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

487.09 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

……

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

487.09 

支出总计

487.09

 

 

 

部门公开表2

县人大办2019年一般公共预算支出预算表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

 

 

 

 20101

 人大事务

 

 

 

  2010101

  行政运行

 244.49

 244.49

 

  2010102

  一般行政管理事务

 150

 150

 

2010106

  人大监督

 

 

 

 

  预算审查经费 

 30

 

 30

 2010108

 代表工作

 

 

 

 

 代表活动经费

 62.6

 

 62.6

合计

 487.09

 

 

部门公开表3

县人大办2019年一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 

 30101

  基本工资

 76.42

 30102

  津贴补贴

 42.6

 30103

  奖金

 6.4

 30104

  社保保障缴费

 25.06

3011205

工伤保险

  0.24

3023901

公车改革补贴

  15.7

30217

公务接待费

  8

30215

会议费

  6

303101

离休人员支出

  19.05

3030501

遗属补助

  1.2

3011204

生育保险

  0.48

30209

物业管理费

  0.6

30110

职工基本医疗保险缴费

  8.66

30113

住房公积金

  14.28

综合定额公用支出

 

 30201

  办公费

 4

 30215

  会议

 6

 30216

  培训

 2

 30217

  公务接待

 4

 30299

  其他商品和服务支出

 3.8

合计

 244.49

部门公开表4

县人大办2019年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款

收入

政府性基金预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

  2070701

  资助国产电影放映

 

 

 

 

  2070702

  资助城市影院

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:县人大办没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

部门公开表5

县人大办2019年国有资本经营预算支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

  2230101

 厂办大集体改革支出

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:县人大办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

部门公开表6

县人大办2019年收支预算总表

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

487.09 

一、一般公共服务支出

487.09 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

三、公共安全支出

四、纳入专户管理政府非税收入

 

四、教育支出

 

五、其他收入

 

五、科学技术支出

 

     事业收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

     经营收入

 

 

     上级补助收入

 

……

 

     附属单位上缴收入

 

 

 

     其他

 

 

 

本年收入合计

487.09 

本年支出合计

 487.09

上年结余

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

487.09 

支出总计

487.09 


县人大办2019年收入预算总表

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20101

 人大事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

244.49

 

244.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2010102

一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人大办会议文印及办公设备采购项目

90

90

人大办信息化建设经费

60

60

 2010106

 人大监督

30

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010108

 代表工作

62.6

 

62.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

487.09

 

487.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

县人大办2019年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 

 

 

 20101

  人大事务

 

 

 

  2010101

    行政运行

244.49

 244.49

 

  2010102

一般行政管理事务

 

 

 

  人大办会议文印及办公设备采购项目

90

  90

  人大办信息化建设经费

60

  60

 2010106

 人大监督

30

 

 30

 2010108

 代表工作

62.6

 

 62.6

合计

487.09

 

 

部门公开表9

县人大办2019政府采购支出预算表

单位:万元

功能分类科目

政府采购项目

采购目录

预算数

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 

 

 

 20101

  人大事务

 

 

 

  2010101

    行政运行

 

 

 

  2010102

  一般行政管理事务

印刷与出版

 

 10

通信设备

 

 30

 

 

出差、会议

 

 45

 

 

办公家具

 

 10

 

 

装修、修缮

 

 20

合计

 

 

 115

部门公开表10

县人大办2019政府购买服务支出预算表

单位:万元

项目名称

政府购买服务项目

明细内容

预算数

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

县人大办没有政府购买服务预算,故本表无数据

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019部门财政拨款收支预算总体情况说明

县人大办2019年财政拨款收支预算487.09万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款487.09万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入487.09万元,上年结余0万元。

2019部门收入预算总体情况说明

县人大办2019年收入预算487.09万元,其中:一般公共预算拨款收入487.09万元,占100%,2018年预算增加75.99万元,增长18.5%,增长原因主要是养老保险的缴纳和代表活动经费的增加。

2019部门支出预算总体情况说明

县人大办2019年支出预算487.09万元,比2018年预算增加75.99万元,增长18.5%,增长原因主要是养老保险的缴纳和代表活动经费的增加。其中,基本支出244.49万元,占50.2%,主要用于工资福利支出,社会保障缴费,商品和服务支出,对个人和家庭补助;项目支出242.6万元,占49.8%主要用于人大办会议文印及办公设备采购、人大办信息化建设,人大监督的预算审查和代表活动的支出

2019部门项目支出预算安排情况说明

县人大办2019项目支出预算242.6万元,比2018项目支出预算增加91.3万元,增长60.3%,增长原因主要是人大会议中心的建设和代表活动经费的增加

五、2019年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“人大办会议文印及办公设备采购”项目。

1)项目概述本项目主要人代会的筹备、召开以及机关行政运行所需的商品和服务。

2)立项依据县委、县政府常委(务)会、办公会等决定事项。

3)实施主体本项目由舒城县人民代表大会常务委员会办公室负责实施。

4)实施周期201911日至20211231

5)项目内容本项目主要人代会的筹备、召开以及机关行政运行所需的商品和服务。

6)年度预算安排2019年部门预算编制专项经费预算90万元。

7)绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

人大办会议文印及办公设备采购 

实施单位

舒城县人民代表大会常务委员会办公室 

项目属性

经常性项目 

项目资金(万元)

中期资金总额:

90 

年度资金总额:

90 

      其中:财政拨款

90 

      其中:财政拨款

90 

            其他资金

 

            其他资金

 

总体目标

起止时间

年度目标

 

 

2019-2021 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

 

 

质量指标

 

 

质量指标

 

 

时效指标

 

 

时效指标

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

服务对象满意度指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

2.“代表活动经费”项目。

1)项目概述省、市、县人大代表活动经费

2)立项依据六人常办【2012】37号文件

3)实施主体本项目由舒城县人民代表大会常务委员会办公室负责实施。

4)实施周期201911日至20211231

5)项目内容为代表订阅学习资料及培训费用。2组织代表视察、调研等费用

6)年度预算安排2019年部门预算编制专项经费预算62.6万元。

7)绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

代表活动经费 

实施单位

舒城县人民代表大会常务委员会办公室 

项目属性

经常性项目 

项目资金(万元)

中期资金总额:

62.6 

年度资金总额:

62.6 

      其中:财政拨款

62.6 

      其中:财政拨款

62.6 

            其他资金

 

            其他资金

 

总体目标

起止时间

年度目标

 

 

2019-2021 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

 

 

质量指标

 

 

质量指标

 

 

时效指标

 

 

时效指标

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

服务对象满意度指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

3.“人大办信息化建设经费”项目。

1)项目概述本项目主要人大办信息化建设。

2)立项依据单位自己申报事项。

3)实施主体本项目由舒城县人民代表大会常务委员会办公室负责实施。

4)实施周期201911日至20191231

5)项目内容常委会会议室装修及信息化设备购置,表决器、会议桌椅、电脑、音响等购置。

6)年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算60万元。

7)绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

人大办信息化建设经费 

实施单位

舒城县人民代表大会常务委员会办公室 

项目属性

 经常性项目

项目资金(万元)

中期资金总额:

60 

年度资金总额:

60 

      其中:财政拨款

 

      其中:财政拨款

 

            其他资金

 

            其他资金

 

总体目标

起止时间

年度目标

 

 

2019.01-2019.12 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

 

 

质量指标

 

 

质量指标

 

 

时效指标

 

 

时效指标

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

服务对象满意度指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

县财政局批复绩效目标的项目,公开项目情况及绩效目标指标信息

)绩效目标设置情况。

县人大办2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评。

六、2019部门财政拨款收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。县人大办2019年收支总预算487.09万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

2019部门一般公共预算安排情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

县人大办2019年一般公共预算拨款487.09万元,比2018年预算拨款增加75.99万元,增长18.5%,增长原因主要是养老保险的缴纳和代表活动经费的增加。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出487.09万元,占100%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务支出2019年预算487.09万元,比2018年预算增加75.99万元,增长18.5%,增长原因主要是养老保险的缴纳和代表活动经费的增加。其中:“行政运行”预算244.49万元,主要用于主要用于工资福利支出,社会保障缴费,商品和服务支出,对个人和家庭补助“一般行政管理事务管理”预算150万元,主要用于人大主要用于人大办会议文印及办公设备采购、人大办信息化建设

 2019部门一般公共预算基本支出情况说明

县人大办2019年一般公共预算基本支出244.49万元,其中:

工资福利支出189.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出34.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助20.25万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

2019部门政府性基金预算安排情况说明

县人大办2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    2019部门社保基金预算安排情况说明

县人大办2019社保基金预算拨款34.43万元,比2018年预算拨款减少3.15万元,下降8.4%,下降原因主要是有在职职工退休。具体情况如下:

(一)社保基金预算预算支出-机关事业单位职工基本养老保险基金支出2019年预算25.06万元,比2018年预算减少2.31万元,下降8.4%,下降原因主要是有在职职工退休

(二)社保基金预算预算支出-工伤保险基金支出2019年预算0.24万元,比2018年预算减少0.02万元,下降7.6%,下降原因主要是在职职工退休

社保基金预算预算支出-职工基本医疗保险基金支出2019年预算8.32万元,比2018年预算减少0.77万元,下降8.5%,下降原因主要是在职职工退休

社保基金预算预算支出-生育保险基金支出2019年预算0.48万元,比2018年预算减少0.04万元,下降7.7%,下降原因主要是在职职工退休

十一2019部门国有资本经营预算安排情况说明

县人大办2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十二、2019年部门政府采购预算安排情况

县人大办2019年政府采购预算总额115万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算60万元,政府采购服务预算55万元。2018年预算增加62万元,增长116.9%,增长原因主要是人大会议中心的建设和代表活动经费的增加

十三、2019年部门政府采购服务预算安排情况

县人大办2019年政府采购服务预算总额55万元。2018年预算增加2万元,增长3.7%,增长原因主要是会议费的增长

十四、2019年部门资产购置预算安排情况

县人大办2019资产购置预算总额40万元,主要为购置通信设备和会议中心的桌椅2018年预算增加40万元,增长100%,增长原因主要是人大会议中心的建设

十五、2019年“三公”经费预算安排情况说明

12019“三公”经费支出预算表

单位:万元

项  目

预 算 数

合  计

8

因公出国(境)费

0

公务接待费

8

公务用车购置及运行费

0

  其中:公务用车运行费

0

        公务用车购置费

0

22019“三公”经费支出预算安排情况说明

县人大办2019年度“三公经费支出预算为8万元,2018年预算持平。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为8万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元

(二)公务接待费支出8万元,2018年预算持平。该项经费主要用于公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例等相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元

十六、2019年部门关运行经费安排情况

县人大办2019年机关运行经费财政拨款预算34.4万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出支出

十七、2019年部门国有资产占有使用情况说明

县人大办共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

十八、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

县人大2019年公开“三公经费”

 
发布者:xksh 部门:人大办公室 发布时间:2019-1-28 阅读:342
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